為了進一步提高區(qū)研院內(nèi)部控制管理水平,規(guī)范固定資產(chǎn)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理操作流程,強化對日常管理工作的監(jiān)督。近期區(qū)研院由財務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)委辦聯(lián)合成立清查小組,對各經(jīng)營單位、院部固定資產(chǎn)管理及現(xiàn)金庫進行了突擊檢查。檢查重點為賬實是否相符、是否按照區(qū)研院資產(chǎn)管理要求進行資產(chǎn)管理,現(xiàn)金有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀(jì)違法行為。
此次采取突擊盤點的方式,不預(yù)先通知被檢查人員。針對金額較大、未到使用年限、較常用、實用等資產(chǎn)進行了現(xiàn)場核驗,了解了現(xiàn)狀;同時要求資產(chǎn)管理員嚴(yán)格執(zhí)行公司固定資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)驗收登記、領(lǐng)用、貼標(biāo)、規(guī)范固定資產(chǎn)臺賬等項工作,確保國有資產(chǎn)安全?,F(xiàn)金抽查結(jié)束后,由抽查人填寫了“庫存現(xiàn)金盤點表”。本次檢查工作,進一步加強了公司資產(chǎn)管理,落實了資產(chǎn)管理制度,提高了資產(chǎn)管理效率,對存在的問題,提出了相應(yīng)改進建議;同時向各出納人員重申了現(xiàn)金管理條例等各項法規(guī)法紀(jì)、公司相關(guān)規(guī)定并要求無條件執(zhí)行,對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金在使用、保管過程中存在的不規(guī)范等問題向各經(jīng)營單位出納人員當(dāng)面指出并立即整改。
文圖 | 周師佳
編輯 | 張雪婷
審核 | 白宏偉