區(qū)研院對院部及各經營單位現金庫進行突擊檢查
發(fā)布時間:2022-06-09
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6月8日區(qū)研院由財務資產部、紀委、外部審計組聯合成立清查小組,對各經營單位及院部的現金庫進行了突擊檢查。清查盤點重點為賬款是否相符、有無白條抵庫、私借挪用公款、坐支現金、公款私存、賬外資金及未入賬收入支出等違紀違規(guī)行為。本次現金清查采突擊盤點的方式,不預先通知出納員。盤點從上午11點開始12點結束,清查時由出納人員清點現金等,財務資產部、紀委現場監(jiān)督完成。清查結束,由清查人填寫了"庫存現金盤點表",填列賬存、實存以及溢余或短缺金額,并說明原因,對有未做賬已支出票據進行了登記。
本次清查的同時向出納人員重申了各項法規(guī)法紀、公司相關規(guī)定并要求無條件執(zhí)行,對發(fā)現的現金在使用、保管過程中存在的不規(guī)范等問題向實體出納人員當面指出并限期改正。
本次清查旨在進一步強化區(qū)研院內部控制機制,增進企業(yè)合規(guī)化管理,規(guī)范現金業(yè)務操作流程,強化對出納現金管理工作的監(jiān)督。
本次清查對加強公司現金管理,及時發(fā)現現金使用過程中有可能出現的差異或丟失,防止貪污、盜竊、挪用公款、公款私存、坐支現金等不法行為的發(fā)生,確保庫存現金安全完整、使用規(guī)范等起到了積極作用。